Orden de Compra. Nº2423-747-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-747-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2423-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004902018 del sistema INSICO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación Concha y Toro 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 325547,9
Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
TítuloDescripción
MATERIALES SUBSANACION ITO SERVIU MATERIALES DE FERRETERIA SUBSANACION DE OBSERVACIONES ITO SERVIU PARA CRUCE SEGURO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Paquetemateriales para la subsanacion proyecto san carlos DE ITO SERVIU PARA CRUCE SEGURO, materiales para la subsanacion proyecto san carlos DE ITO SERVIU PARA CRUCE SEGURO $ 1.713.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.410 $ 1.713.410
Total Neto $ 1.713.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.548
TOTAL OC $ 2.038.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.