Orden de Compra. Nº2423-752-SE09 "Servicio de Aseo de Ferias"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-752-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo de Ferias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna Puente Alto
Impuesto 4343645,575
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RR
Razón Social RAMON ANTONIO RAMIREZ ESPINDOLA
R.U.T. 6.853.061-K
Sucursal RR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de calles1GlobalSERVICIO DE ASEO DE FERIAS LIBRESSERVICIO DE ASEO DE FERIAS LIBRES $ 22.861.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.861.293 $ 22.861.293
Total Neto $ 22.861.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.343.646
TOTAL OC $ 27.204.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.