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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-766-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro e instalación de vallas de seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
569908,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
69850944 |
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Razón Social |
Carlos A. Jorquera Nuñez Construcción, Obras Civil
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R.U.T. |
6.985.094-4 |
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Sucursal |
69850944 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46161510
| Sistemas de barreras de vallas | 1 | Unidad no definida | Suministro e instalación mediante poyos/pilares de 172 m lineales de vallas.
Anticorrosivo + esmalte | Suministro e instalación mediante poyos/pilares de 172 m lineales de vallas.
Anticorrosivo + esmalte |
$ 2.999.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.999.520
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$ 2.999.520
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Total Neto
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$ 2.999.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.909
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$ 3.569.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.