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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2423-856-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONCESION DE MANTENCION DE AREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2423-30-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
GANDARILLA N° 160 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
8182644,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GANDARILLA N° 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jardines S y C Limitada |
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Razón Social |
JARDINES SERGIO CONTRERAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.965.380-5 |
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Sucursal |
Jardines S y C Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 450173 | Metro Cuadrado | ID: 2423-30-LP14
DEC EX N° 947 (30/06/2014) | MANTENCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, OCTUBRE 2014 |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.457.093
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$ 18.457.093
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 1 | Metro Cuadrado | ID: 2423-30-LP14
DEC EX N° 947 (30/06/2014) | MANTENCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014 |
$ 6.152.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.152.364
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$ 6.152.364
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 450173 | Metro Cuadrado | ID: 2423-30-LP14
DEC EX N° 947 (30/06/2014) | MANTENCION DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, SEPTIEMBRE 2014 |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.457.093
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$ 18.457.093
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Total Neto
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$ 43.066.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.182.644
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$ 51.249.194
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.