Orden de Compra. Nº2423-99-CA07 "Servicio Mantención de Áreas Verdes"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-99-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención de Áreas Verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Concesión de Mantención de Áreas Verdes en la Comuna según Decreto Exento Nº 279
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 40 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160
Comuna -1
Impuesto 1333780,43
Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIVIANA DIAZ OLEA
R.U.T. 8.315.984-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1MesServicios de sembradío o mantenimiento de parquesConseción Mantenimiento de Áreas Verdes $ 7.019.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.019.897 $ 7.019.897
Total Neto $ 7.019.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.333.780
TOTAL OC $ 8.353.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.