Orden de Compra. Nº2424-1-SE26 "PED.153/3983: 2424-119-LE25-SERVICIO DE MANTEN CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO GOMEZ CARREÑO Y BOTAFOGO-SRR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra PED.153/3983: 2424-119-LE25-SERVICIO DE MANTEN CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO GOMEZ CARREÑO Y BOTAFOGO-SRR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-119-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 5962342,5
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSPROTEL Ltda
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICAC
R.U.T. 77.795.790-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSPROTEL Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111608
Alumbrado de zonas residenciales1GlobalSe requiere Servicio de Mantenimiento Correctivo del Sistema de Iluminación Estadio Gomez Carreño y Botafogo. De acuerdo a especificaciones técnicas en adjuntos. Con visita a terreno voluntaria. SERVICIO DE MANTEN CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO GOMEZ CARREÑO Y BOTAFOGO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATANTE $ 31.380.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.380.750 $ 31.380.750
Total Neto $ 31.380.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.962.342
TOTAL OC $ 37.343.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.