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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1014-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-755-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2424-755-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI 615 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI 615 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
7353 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI 615 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
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R.U.T. |
76.935.880-3 |
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Sucursal |
MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | TINTAS, MARCA DE REFERENCIA HP 57 COLOR. U ORIGINAL. INDICAR MARCA Y CC. | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.700
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$ 38.700
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Total Neto
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$ 38.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.353
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$ 46.053
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.