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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1037-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-144-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2424-144-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI Nº615 3º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
3230000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2021 |
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Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Razón Social |
DENIZ MARCELO NUNEZ UBAL
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R.U.T. |
12.700.508-7 |
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Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111204
| Películas de acrílico | 1 | Global | Se requiere Suministro de Barreras Protectoras de Acrílico. De acuerdo a ficha tecnica adjunta. | SEPARADORES ACRILICOS 4 mm INCLUYEN TODOS LOS SOPORTES Y SUJECIONES PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DEL SEPRADOR FIRMEZA Y VERTICALIDAD DEL MISMO corte laser puntas redondeadas |
$ 17.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000.000
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$ 17.000.000
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Total Neto
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$ 17.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.230.000
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$ 20.230.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.