Orden de Compra. Nº2424-1089-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-135-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1089-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-135-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-135-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO EN ADMINISTRACION PROGRAMA NOCHE DIGNA del sistema DEPTO. DE FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3273109,233
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor susana espinoza
Razón Social SUSANA VALEZCA ESPINOZA SILVA
R.U.T. 10.370.320-4
Sucursal susana espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe requiere servicio de alimentación para 50 personas,para albergue implementado en el marco del Prog. Noche Digna. Según especificaciones técnicas adjuntas. Proveedor debe presentar resolución sanitaria vigente (manipulación de alimentos).Valor de 20.500.000 CLP IVA incluido para la totalidad de 50 unidades diarias que incluyen desayuno y cena por un total de 100 días. Correspondiendo a 5.000 unidades de almuerzo y 5.000 unidades de cena. Valor unitario 4.100 CLP IVA incluido por el c $ 17.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.226.891 $ 17.226.891
Total Neto $ 17.226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.273.109
TOTAL OC $ 20.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.