Orden de Compra. Nº2424-1140-AG24 "3712/P.206 DEPTO. AT. GRUPOS PRIORITARIOS (JFO) COLACIONES FRÍAS // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1185-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1140-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 3712/P.206 DEPTO. AT. GRUPOS PRIORITARIOS (JFO) COLACIONES FRÍAS // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1185-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 776 del sistema PROGRAMA UNICEF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 134121
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORAM
Razón Social MARLENE ENRIQUETA MORA MELÉNDEZ
R.U.T. 12.448.948-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos300UnidadSE REQUIREN 300 COLACIONES CONSISTENTES EN 300 SÁNDWICH JAMÓN QUESO, 300 JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC Y 300 PORCIONES DE MIX FRUTA PICADA DE LA ESTACIÓN, DOS ENTREGAS PARCIALIZADAS, 200 COLACIONES EL DÍA 18 DE AGOSTO Y 100 EL DÍA 23 DE AGOSTO EN AVDA. VALPARAÍSO N° 729, CONSIDERAR CUMPLIR LEY 21.368, PLÁSTICOS DE UN SÓLO USO, CONSIDERAR EN LA BOLSA QUE CONTENDRÁ LAS COLACIONES Y LAS CUCHARAS PARA MIX DE FRUTASSE REQUIREN 300 COLACIONES CONSISTENTES EN 300 SÁNDWICH JAMÓN QUESO, 300 JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC Y 300 PORCIONES DE MIX FRUTA PICADA DE LA ESTACIÓN, DOS ENTREGAS PARCIALIZADAS, 200 COLACIONES EL DÍA 18 DE AGOSTO Y 100 EL DÍA 23 DE AGOSTO EN AVDA. VAL $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.900 $ 705.900
Total Neto $ 705.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.121
TOTAL OC $ 840.021


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.448.948-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.