Orden de Compra. Nº2424-1159-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-931-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1159-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-931-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-931-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna 80
Impuesto 29146
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20PliegoPLIEGOS PAPEL LUSTRE  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
14111525
Papel multiuso40PaquetePAQUETES PEQUEÑOS DE PAPEL LUSTRE  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMAS HOJAS CARTA. INDIQUE MARCA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMAS HOJAS OFICIO. INDIQUE MARCA  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHES CARTULINA DE COLORES  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111610
Cartulina20PliegoPLIEGOS CARTULINA DE COLORES  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111606
Papel artístico o papel Kraft20PliegoPLIEGOS PAPEL KRAFT  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
31201610
Colas30UnidadCOLA FRIA LAVABLE DE 500 CC. INDIQUE MARCA  $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840
31201601
Adhesivos químicos8UnidadADHESIVO MARCA DE REFERENCIA AGOREX INCOLOROS TUBOS GRANDES O EQUIVALENTE  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadESTUCHES DE GOMA EVA  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
Total Neto $ 153.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.146
TOTAL OC $ 182.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.