Orden de Compra. Nº2424-1165-AG23 "PED: 122/3658 (MADR) MATERIALES DE CONTRUCCION//compra ágil 2424-1937-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1165-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra PED: 122/3658 (MADR) MATERIALES DE CONTRUCCION//compra ágil 2424-1937-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EN ADMINISTRACION del sistema DIRECTOR (S) ADM. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 151477,88
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROMAT S.A.
Razón Social DISTRIB DE MATERIALES DE CONSTRUCC E INSUMOS AGRICOLAS SOC ANONIMA
R.U.T. 99.541.390-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROMAT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1KitKIT DE CONSTRUCCION. VER ARCHIVO ADJUNTO SE DEBE CONSIDERAR EL VALOR DEL FLETE EN CADA UNO DE LOS ARTICULOS COTIZADOS. 2 KL.CLAVOS DE TECHO 2-1/2" , 6 KL CLAVOS DE 2", 12 KL. CLAVOS 3", 18 KL. CLAVOS DE 4", 16 PALNCHAS TERCIADO 18MM, 1.22X2.44, 70 MADERA PINO BRUTO 2X6, 8 ROLLOS AISLANTE FIBRA VIDRIO.   $ 797.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.252 $ 797.252
Total Neto $ 797.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.478
TOTAL OC $ 948.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.008.058-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.936.187-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.153.112-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.506.104-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.540.777-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 99.541.390-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.