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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1246-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3187/P.20 (JFO) NOTEBOOK Y LICENCIAS WINDOWS Y OFFICE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI Nº615 3º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI 615 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
1396500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI 615 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMIPASS |
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Razón Social |
AMIPASS
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R.U.T. |
76.032.107-9 |
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Sucursal |
AMIPASS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-13-LR18
| TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA - | 1 | | (1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA - | (1628088) TARJETAS ELECTRO Y TECNOLOGÍA - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 2,1% |
$ 7.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.350.000
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$ 7.350.000
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Total Neto
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$ 7.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.396.500
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.746.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.