Orden de Compra. Nº2424-1362-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2424-1303-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1362-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-1303-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2424-1303-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Razón Social
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 65550
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE CONTACTO
CARLOS HENRIQUEZ 2269982 0997436961
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T. 77.723.710-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles5000UnidadPublicidad en cartelesCHAPITAS METÁLICAS: broche metálico, todo color, 5.5 cm. de diámetro, lámina de mica. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.550
TOTAL OC $ 410.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.