|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2424-1522-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2424-1601-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Deportes y Recreación - (rht). |
|
Proveniente de Licitación
|
2424-1601-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
92568 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
soruco y cia ltd
|
|
R.U.T. |
77.014.090-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70121901
| Rollo de césped de espesor de 5 cm, Festuca | 210 | Metro Cuadrado | Rollo de césped de espesor de 5 cm, Festuca | Pasto en rollo mezcla Festuca con espesor de suelo de 5 cm. a 6 cm., valor flete incluido |
$ 2.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 487.200
|
$ 487.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 487.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 92.568
|
|
$ 579.768
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.