Orden de Compra. Nº2424-1573-AG25 "COLACIONES FRIAS/ PED. 182/4138 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-2176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1573-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS/ PED. 182/4138 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-2176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 81418,8
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORAM
Razón Social MARLENE ENRIQUETA MORA MELÉNDEZ
R.U.T. 12.448.948-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio120UnidadCOLACIONES, SEG{UN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, FECHA DE ENTREGA 9 DE AGOSTO 2025 A LAS 10:00 AM SE DEBE ADJUNTAR RESOLUCION SANITARIA DEL PROVEEDOR QUE OFERTACOLACIONES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.520 $ 428.520
Total Neto $ 428.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.419
TOTAL OC $ 509.939


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.448.948-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.