Orden de Compra. Nº2424-1607-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1253-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1607-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1253-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-1253-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 13187,9
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES ENGRAPADORA. INDIQUE MARCA  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1000UnidadPALOS DE BROCHETA MEDIANOS  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60124102
Productos de artesanía multicultural1000UnidadPALOS DE HELADO DELGADOS  $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.300
60141019
Piñatas1000UnidadGLOBOS ALARGADOS  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111525
Papel multiuso200UnidadPAPEL VINILICO ROJO, AZUL Y BLANCO.  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600
Total Neto $ 69.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.188
TOTAL OC $ 82.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.