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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1659-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1052-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2424-1052-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI 615 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
16340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIQUIVAL |
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Razón Social |
COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.955.530-1 |
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Sucursal |
VIQUIVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31111506
| Extrusiones de perfiles de aleación ferrosa | 25 | Tira | FIERRO REDONDO DE 1/2" ESTRIADO. 6 MTS. DE LARGO. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. | |
$ 3.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.000
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$ 86.000
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Total Neto
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$ 86.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.340
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$ 102.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.