Orden de Compra. Nº2424-1847-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2424-2142-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1847-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-2142-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Ripio Ped.No 542 Construcción e Infraestructura Urbana
Proveniente de Licitación 2424-2142-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI 615
Comuna Viña del Mar
Impuesto 50160
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARTURO HUMBERTO BENITO SALAS
R.U.T. 4.129.330-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava66Metro CuadradoGravaRipio de Planta $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 50.160
TOTAL OC $ 314.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.