Orden de Compra. Nº2424-1855-CM17 "ART. ASEO P:156/615/5930 MADR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1855-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ART. ASEO P:156/615/5930 MADR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 27263,8676
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas1 (679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: ACCGUALAT1467;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel20 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: HIPSERVAR2882;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975939) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML 990939(975939) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML; Código: QUIBADIN3308;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (976306) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS DE 500 M 991306(976306) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL JUMBO HOJA SIMPLE 6 ROLLOS DE 500 M; Código: HIPHIGAFH2335;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.350 $ 56.350
0
2239-7-LP12
BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES20 (977021) BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992021(977021) BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: RESBOLTRA4235;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: QUICOCLAV3435;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
47131603
2239-7-LP12
Esponjas5 (1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1375;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1179525) DESINFECTANTE LYSOL CITRUS AEROSOL 354 GR UNIDAD 1205547(1179525) DESINFECTANTE LYSOL CITRUS AEROSOL 354 GR UNIDAD; Código: QUIAMBDIN3261;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.570 $ 23.570
Total Neto $ 147.932
Descuento $ 4.438
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.264
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.