Orden de Compra. Nº2424-1888-MC19 "PED : 347/4853 INFRAEST. Y RR. MM. (MAR) ARTICULOS DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1888-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PED : 347/4853 INFRAEST. Y RR. MM. (MAR) ARTICULOS DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema ADMINISTRACION Y FIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 51789,345
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre1KitKIT DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS. PEDIDO 347- 07020303 CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM.COTIZACION 2424-3203-FR19.KIT DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS. PEDIDO 347- 07020303 CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM.COTIZACION 2424-3203-FR19. $ 103.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.779 $ 103.779
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1KitKIT DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS. PEDIDO 348- 07020303 CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM.COTIZACION 2424-3203-FR19.KIT DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS. PEDIDO 348- 07020303 CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM.COTIZACION 2424-3203-FR19. $ 168.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.797 $ 168.797
Total Neto $ 272.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.789
TOTAL OC $ 324.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.