Orden de Compra. Nº2424-1961-AG24 "6483/P.35 SERV. DEL AMBIENTE (JFO) FOLLETOS INFORMATIVOS // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-2051-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-1961-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 6483/P.35 SERV. DEL AMBIENTE (JFO) FOLLETOS INFORMATIVOS // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-2051-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1215 del sistema FONDOS EN ADMINSITRA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 24035
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSR
Razón Social CARLOS MARCELO SANDOVAL RUIZ
R.U.T. 12.678.515-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GSR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital2300UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2.300 FOLLETOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTASERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2.300 FOLLETOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500
Total Neto $ 126.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.035
TOTAL OC $ 150.535


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.746.217-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.905.310-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.562.627-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.233.106-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.678.515-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 88.248.700-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.183.984-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.229.840-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.243.159-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.