Orden de Compra. Nº2424-23-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1280-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1280-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-1280-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 18371,1
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V y P Comercial
Razón Social SOC COM V Y P LTDA
R.U.T. 76.890.090-6
Sucursal V y P Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10TiraFE. PERFIL 50 X 50 X 2 MM.  $ 9.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.690 $ 96.690
Total Neto $ 96.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.371
TOTAL OC $ 115.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.