|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2424-232-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
884 /P.12 DIDECO (JFO) CONTENEDORES BASURA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARLEGUI N°615 3° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
17563,0262 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
plasticos el salto |
|
Razón Social |
PLASTICOS EL SALTO SPA
|
|
R.U.T. |
83.768.600-8 |
|
Sucursal |
plasticos el salto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | Unidad | BASURERO C/TAPA 120 LTS. COLOR AMARILLO | |
$ 46.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.436
|
$ 92.437
|
|
|
Total Neto
|
$ 92.437
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.563
|
|
$ 110.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.