Orden de Compra. Nº2424-2465-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2001-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-2465-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2001-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-2001-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 69454,5
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones Documentales Limitada
Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA
R.U.T. 77.847.850-1
Sucursal Soluciones Documentales Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido700Unidad   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadSILICONA LIQUIDA 250 CC. INDICAR MARCA  $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.300 $ 65.300
14111532
Juegos de papel surtido50UnidadPLIEGOS LAMINAS DE CORCHO  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31201517
Cinta para empaquetar100RolloCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE. INDICAR MARCA  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
31201503
Cintas adhesivas de protección100RolloCINTA DE ENMASCARAR ( TIPO MASKING TAPE). INDICAR MARCA  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300
31201610
Colas100UnidadCOLA FRIA AZUL 250 CC. INDICAR MARCA.   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44121611
Perforadoras5UnidadPERFORADOR DISEÑOS SURTIDOS. INDICAR MARCA  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
44121706
Lápices de madera100UnidadLAPICES DE COLOR JUMBO 12 COLORES. INDICAR MARCA   $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
60121148
Papel lustre200UnidadFAJITOS DE PAPEL LUSTRE. INDICAR MARCA  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
60121236
Pinceles100UnidadPINCELES PLANOS SURTIDOS (Nº 5,8,12). INDICAR MARCA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 365.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.454
TOTAL OC $ 435.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.