Orden de Compra. Nº2424-2791-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2247-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-2791-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2247-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-2247-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 22773,4
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avicola San Sebastian
Razón Social BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAGADA
R.U.T. 7.975.430-7
Sucursal Avicola San Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas6UnidadPALAS PLASTICAS CON MANGO. VER OTRAS EXIGENCIAS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS .  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDES PLASTICOS CON ESTRUJADOR   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS LIMPIA POLVO NARANJO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO PARA PISO GRANDE CON HOYO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131618
Mopas húmedas6UnidadMOPA REPUESTO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131618
Mopas húmedas4UnidadMOPA GRUESA CON PALO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131618
Mopas húmedas4UnidadESCOBILLON PLASTICO CON PALO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131615
Escobillones2UnidadESCOBA GRANDE CON PALO DE MADERA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL 900CC  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadREPUESTO TIPO GLADE ENCHUFE VAINILLA  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadPASTILLAS TIPO PATO PURIFIC  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO LIQUIDO 1LT.  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLIMPIADOR LIQUIDO TIPO LYSOL ( DESINFECTANTE)   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 119.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.773
TOTAL OC $ 142.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.