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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-2798-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2424-3678-COT25 - 387 - 6729 - (DLM) - PENDONES IMPRESOS TIPO ROLLER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
50055,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Printera |
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Razón Social |
IMPRENTA LENARHT IVÁN ERAZO ERAZO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.871.964-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Printera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 11 | Unidad | SE REQUIERE 11 PENDONES IMPRESOS TIPO ROLLER. DE ACUERDO ESTRICTAMENTE A FICHA TECNICA ADJUNTA. DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO, CON LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. VALOR UNITARIO, Y DESPACHO INCLUIDO. MATERIAL DEBE SER ENTREGADO Y DESCARGADO, DENTRO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA. TODOS LOS REQUERIMIENTOS SON OBLIGATORIOS. | 11 unid. Pendón Roller 80x200cm |
$ 23.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.450
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$ 263.450
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Total Neto
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$ 263.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.056
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$ 313.506
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.