Orden de Compra. Nº2424-2851-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2319-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-2851-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2319-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2424-2319-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 27641,2
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora roma ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA
R.U.T. 77.281.830-0
Sucursal distribuidora roma ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas42UnidadBEBIDAS 3 LTS. INDICAR MARCA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.808 $ 38.808
50202310
Agua mineral36UnidadAGUA MINERAL 2 LTS. CON GAS. INDICAR MARCA. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732 $ 15.732
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS CEREAL CACAO. INDICAR MARCA  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS CHOCOLATE CON CREMA. INDICAR MARCA  $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS CON CHIPS CHOCOLATE. INDICAR MARCA  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
50201709
Café instantáneo20FrascoCAFE TRADICION FRASCO 170 GRS. INDICAR MARCA  $ 2.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
Total Neto $ 145.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.641
TOTAL OC $ 173.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.