Orden de Compra. Nº
2424-289-SE24
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1159/P.62 ADM MUNICIPAL (JFO) COL. CALIENTES/FRÍAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2424-289-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
1159/P.62 ADM MUNICIPAL (JFO) COL. CALIENTES/FRÍAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
ARLEGUI N°615 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T.
69.061.000-0
Dirección de Facturación
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
327066
Dirección de Envío de la Factura
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Al & ES fusion
Razón Social
COMERCIALIZADORA LORETO ALEJANDRA ESCUDERO ESCOBAR
R.U.T.
76.613.812-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Al & ES fusion
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio
55
Unidad no definida
PASTA C/SALSA BLANCA (PECHUGA DE POLLO Y VERDURAS) Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MARTES 27/02
PASTA C/SALSA BLANCA (PECHUGA DE POLLO Y VERDURAS) Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MARTES 27/02
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.950
$ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio
55
Unidad no definida
ARROZ C/GUISO DE ZAPALLO ITALIANO Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 28/02
ARROZ C/GUISO DE ZAPALLO ITALIANO Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 28/02
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.950
$ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio
55
Unidad no definida
PURÉ RÚSTICO C/HAMBURGUESAS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA JUEVES 29/02
PURÉ RÚSTICO C/HAMBURGUESAS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA JUEVES 29/02
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.950
$ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio
320
Unidad no definida
SALPICÓN DE POLLO Y VERDURAS MÁS CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL VIERNES 01/03
SALPICÓN DE POLLO Y VERDURAS MÁS CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL VIERNES 01/03
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 953.600
$ 953.600
90101802
Reparto de comidas a domicilio
55
Unidad no definida
COLACIONES FRÍAS CONSISTENTES: 02 SÁNDWICH, 01 GALLETA INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES, 01 JUGO CAJA 200 ML. VARIEDAD SABORES Y 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN VARIEDAD FRUTAS. ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 80 DIARIAS DISTRIBUÍDAS DESDE MARTES 27/02 A VIERNES 01/03
COLACIONES FRÍAS CONSISTENTES: 02 SÁNDWICH, 01 GALLETA INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES, 01 JUGO CAJA 200 ML. VARIEDAD SABORES Y 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN VARIEDAD FRUTAS. ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 80 DIARIAS DISTRIBUÍDAS DESDE MARTES 27/02 A VIERNES 01/
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.950
$ 191.950
Total Neto
$ 1.721.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 327.066
TOTAL OC
$ 2.048.466
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.