Orden de Compra. Nº2424-289-SE24 "1159/P.62 ADM MUNICIPAL (JFO) COL. CALIENTES/FRÍAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-289-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 1159/P.62 ADM MUNICIPAL (JFO) COL. CALIENTES/FRÍAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 327066
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Al & ES fusion
Razón Social COMERCIALIZADORA LORETO ALEJANDRA ESCUDERO ESCOBAR
R.U.T. 76.613.812-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Al & ES fusion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio55Unidad no definidaPASTA C/SALSA BLANCA (PECHUGA DE POLLO Y VERDURAS) Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MARTES 27/02PASTA C/SALSA BLANCA (PECHUGA DE POLLO Y VERDURAS) Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MARTES 27/02 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.950 $ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio55Unidad no definidaARROZ C/GUISO DE ZAPALLO ITALIANO Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 28/02ARROZ C/GUISO DE ZAPALLO ITALIANO Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 28/02 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.950 $ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio55Unidad no definidaPURÉ RÚSTICO C/HAMBURGUESAS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA JUEVES 29/02PURÉ RÚSTICO C/HAMBURGUESAS Y CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL DÍA JUEVES 29/02 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.950 $ 191.950
90101802
Reparto de comidas a domicilio320Unidad no definidaSALPICÓN DE POLLO Y VERDURAS MÁS CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL VIERNES 01/03SALPICÓN DE POLLO Y VERDURAS MÁS CUBIERTOS DESECHABLES, PARA EL VIERNES 01/03 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.600 $ 953.600
90101802
Reparto de comidas a domicilio55Unidad no definidaCOLACIONES FRÍAS CONSISTENTES: 02 SÁNDWICH, 01 GALLETA INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES, 01 JUGO CAJA 200 ML. VARIEDAD SABORES Y 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN VARIEDAD FRUTAS. ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 80 DIARIAS DISTRIBUÍDAS DESDE MARTES 27/02 A VIERNES 01/03COLACIONES FRÍAS CONSISTENTES: 02 SÁNDWICH, 01 GALLETA INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES, 01 JUGO CAJA 200 ML. VARIEDAD SABORES Y 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN VARIEDAD FRUTAS. ENTREGAS PARCIALIZADAS DE 80 DIARIAS DISTRIBUÍDAS DESDE MARTES 27/02 A VIERNES 01/ $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.950 $ 191.950
Total Neto $ 1.721.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 327.066
TOTAL OC $ 2.048.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.