Orden de Compra. Nº2424-554-AG26 "ARTÍCULOS ASEO/ PED. 90/1793 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-714-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-554-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO/ PED. 90/1793 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-714-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 47292,9
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1KitARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA,2424-714-COT2630 TOALLA DE PAPEL 250 M. 40 BOLSA BASURA 70X90X10 20 CJ PAÑUELOS ELITE 90 UN. 10 DESINFECT. ANTIBAC 400 15 JABON 1000 ML IO 20 UN PAPEL HIG. 500 MT 15 TOALLAS HUM. DESINF. 80 UN. 20 ALCOHOL SIMONDS SPRAY 70% 130 ML 5 GUANTE NIT. M 100 UN. $ 248.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.910 $ 248.910
Total Neto $ 248.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.293
TOTAL OC $ 296.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.