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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-554-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS ASEO/ PED. 90/1793 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-714-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
47292,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Kit | ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA,2424-714-COT26 | 30 TOALLA DE PAPEL 250 M.
40 BOLSA BASURA 70X90X10
20 CJ PAÑUELOS ELITE 90 UN.
10 DESINFECT. ANTIBAC 400
15 JABON 1000 ML IO
20 UN PAPEL HIG. 500 MT
15 TOALLAS HUM. DESINF. 80 UN.
20 ALCOHOL SIMONDS SPRAY 70% 130 ML
5 GUANTE NIT. M 100 UN. |
$ 248.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.910
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$ 248.910
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Total Neto
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$ 248.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.293
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$ 296.203
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.