Orden de Compra. Nº2424-567-AG26 "PEDIDO N°66-67; PEDIDO INTERNO N°1866-1872; DEPTO. AT. A GRUPOS PRIORITARIOS; CC.615, CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-733-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-567-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N°66-67; PEDIDO INTERNO N°1866-1872; DEPTO. AT. A GRUPOS PRIORITARIOS; CC.615, CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-733-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 179382,8
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS AP SPA
Razón Social MULTISERVICIOS AP SPA
R.U.T. 77.515.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS AP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación2KitSE ADJUNTA FICHA TECNICA 1 KIT ARTICULOS DE FERRETERIA PEDIDO N°1872 Y 1 KIT ARTICULOS ELECTRICOS PEDIDO N°1866. PORFAVOR SUBIR COTIZACION CON ESPECIFCACIONES TECNICAS Y COTIZACION-PLAZO DE ENTREGA-CONSIDERAR EN VALOR TOTAL FLETE O DESPACHO NO POR SEPARADO-CONTACTO-FONO Y CORREO.DATOS DE CARACTER OBLIGATORIO.2424-733-COT26SE ADJUNTA COTIZACION,2424-733-COT26 $ 472.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.120 $ 944.120
Total Neto $ 944.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.383
TOTAL OC $ 1.123.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.