|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2424-581-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2424-546-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Hormigón
P: 128 - Constr. e Infraest. Urbana |
|
Proveniente de Licitación
|
2424-546-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
ARLEGUI 615 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
125671,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI 615 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HORMIGONES PREMIX S A
|
|
R.U.T. |
93.248.000-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111503
| Hormigón aislante | 14 | Metro Cúbico | Hormigón aislante | Hormigón HN 250 80 20 08 |
$ 47.245,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 661.430
|
$ 661.430
|
|
|
Total Neto
|
$ 661.430
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 125.672
|
|
$ 787.102
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.