Orden de Compra. Nº2424-654-MC19 "PED : 53-61-62 DESAROLLO SOCIAL (MAR)ARTIC. VARIOS EQUIPOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-654-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra PED : 53-61-62 DESAROLLO SOCIAL (MAR)ARTIC. VARIOS EQUIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EN ADMINISTRACION del sistema ADMINIST. Y FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 28804
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CORDOVA
Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS DANIEL TAPIA CORDOVA E.I.
R.U.T. 76.408.465-9
Sucursal COMERCIALIZADORA CORDOVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211606
Equipos multimedia1Unidad no definidaARTICULOS DE ELECTRONICOS. CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM, SEGUN COTIZACION 2424-1155-FR19.ARTICULOS DE ELECTRONICOS. CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM, SEGUN COTIZACION 2424-1155-FR19. $ 151.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
Total Neto $ 151.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.804
TOTAL OC $ 180.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.