Orden de Compra. Nº2424-66-AG26 "2424-59-COT26 - 02 - 237 - KIT TONER + LAPICERAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-66-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 2424-59-COT26 - 02 - 237 - KIT TONER + LAPICERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 73 del sistema "SISTEMA REGISTRO SO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 21928,85
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VistaCapital
Razón Social VISTA CAPITAL SPA
R.U.T. 77.526.538-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VistaCapital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1KitSE REQUIERE KIT TONER + LAPICERAS. DE ACUERDO ESTRICTAMENTE A FICHA TECNICA ADJUNTA. OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION, QUE INCLUYA LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS. INDICAR VALOR UNITARIO, CON DESPACHO INCLUIDO. MATERIAL DEBE SER ENTREGADO Y DESCARGADO, DENTRO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL. DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA, COTIZAR LA TOTALIDAD DEL KIT SOLICITADO. LOS REQUERIMIENTOS SON OBLIGATORIOS.01 Tóner Hp Negro Laserjet 03 CAJAS Bolígrafo Punta Media 1mm Caja X 12unidades Azul Color $ 115.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.415 $ 115.415
Total Neto $ 115.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.929
TOTAL OC $ 137.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.