Orden de Compra. Nº2424-827-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2424-777-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-827-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-777-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas D. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES;INSFR. Y RECURSOS MATERIALES;OBRAS MUNICIPALES(S);DIRECTOR DE TRÁNSITO. - 39-78-72-168; (DHLM).
Proveniente de Licitación 2424-777-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN FACTURA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna -1
Impuesto 48260
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Humberto Antonio Duran Cifuntes
R.U.T. 3.723.947-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161819
CAMBIO E INSTALACION DE CHAPAS SCANAVINNI2UnidadCAMBIO E INSTALACION DE CHAPAS SCANAVINNIINSTALACIÓN CHAPAS BAÑO DAMAS Y B. VARONES(2 PISO) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
31162309
RIELES TELESCOPICOS DE 45CM C/U10UnidadRIELES TELESCOPICOS DE 45CM C/UTELESCÓPICAS PARA CAJÓN.(SEGÚN MUESTRA.-RIEL). $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
56101522
ARREGLO Y TAPIZADO DE 2 SILLONES DE ESTAR2UnidadARREGLO Y TAPIZADO DE 2 SILLONES DE ESTARARREGLO DE SILLÓN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
56101504
CAMBIO DE BASE PIVOTAL A SILLA1UnidadCAMBIO DE BASE PIVOTAL A SILLAREPARACIÓN SILLA GIRATORIA DE SECRETARÍA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 254.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.260
TOTAL OC $ 302.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.