Orden de Compra. Nº2424-834-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1091-COT26 (MTF) PED. 2780"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-834-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1091-COT26 (MTF) PED. 2780
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1923 del sistema 2204999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19114
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMAB SPA
Razón Social SUMAB SPA
R.U.T. 77.497.601-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMAB SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1GlobalSUBIR COTIZACION CON PRECIO POR ARTICULO DE LISTAS ADJUNTO5 PAQ. VASOS POLIPAPEL 8OZ P/ BEBIDAS CALIENTES PACK 100 UN 30 UN MACETEROS INDIV. 14 CMS. PLASTICO 3 PAQ.PAQUETE SERVILLETAS 33X33 CMS. 200 UN 2 SET PELOTAS DE PVC DE PING PONG 6 UN. CADA SET $ 100.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.600 $ 100.600
Total Neto $ 100.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.114
TOTAL OC $ 119.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.