Orden de Compra. Nº2424-916-AG25 "KIT INSUMOS DE CABLEADO DE RED/PED108-2528/VDV/Compra ágil: 2424-1334-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-916-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra KIT INSUMOS DE CABLEADO DE RED/PED108-2528/VDV/Compra ágil: 2424-1334-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 85127,22
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1KitSE REQUIEREN DIFERENTES INSUMOS PARA CABLEADO DE RED SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. EL OFERENTE DEBE PRESENTAR UN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO, INDICANDO LOS PRODUCTOS CON DETALLE, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS. SE DEBE INFORMAR EL PLAZO DE ENTREGA Y EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL OFERTADO. TODOS LOS REQUERIMIENTOS SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.CABLE UTP 305 MT UNIFILAR 5 UNIDADES. RJ45 MACHO DOBLE CONTACTO CABLE RED 100U 4UNIDADES. AMARRA PLAST 3.6*300 100 U NEGRO 3 UNIDADES. AMARRA PLAST 3.6*150 MM 100 U NEGRO 3 UNIDADES. CINTA SELLADOR TECHO IMPERMEABLE ALUMINIO BETUN 10CM*10 MT 10 UNIDAD $ 423.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.038 $ 423.038
Total Neto $ 423.038
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 85.127
TOTAL OC $ 533.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.