Orden de Compra. Nº2424-949-AG23 "PED. 10/2739/212 SEGUNDO JUZGADO /CAC/FORM. PERMISO PROVISIORIO/compra ágil: 2424-1616-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-949-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra PED. 10/2739/212 SEGUNDO JUZGADO /CAC/FORM. PERMISO PROVISIORIO/compra ágil: 2424-1616-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema DIRECTOR (S) ADM. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gráfica Nacional Ltda.
Razón Social GRAFICA NACIONAL LIMITADA
R.U.T. 77.424.020-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gráfica Nacional Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadADJUNTAR DETALLE TÉCNICO, COTIZACIÓN Y FECHA DE ENTREGA.FORMULARIOS PROVISORIOS IMPRESOS A 4/0 COLORES FOLIADOS Y PREPICADOS, PAPEL BOND 80 G. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.387.726-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.622.230-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.424.020-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.