Orden de Compra. Nº2426-14-SE25 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2426-14-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2426-14-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MAYORES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.000.000 del sistema FONDOS PROPIOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864
Comuna Valparaíso
Impuesto 283,6859663726
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSPROTEL Ltda
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICAC
R.U.T. 77.795.790-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSPROTEL Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definida2.1 Mantenimiento Preventivo Noviembre 20242.1 Mantenimiento Preventivo Noviembre 2024 UF 3,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,3613 UF 3,3613
39111603
Alumbrado público1Unidad no definida2.2 Mantenimiento Correctivo Noviembre 20242.2 Mantenimiento Correctivo Noviembre 2024 UF 752,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 752,5210 UF 752,5210
39111603
Alumbrado público1Unidad no definida2.3 Mantenimiento Extraordinario Noviembre 20242.3 Mantenimiento Extraordinario Noviembre 2024 UF 737,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 737,2017 UF 737,2017
Total Neto UF 1.493,0840
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 283,6860
TOTAL OC UF 1.776,7700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.