|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2427-1521-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. CONST. ACERA AV. FRANCIA 2427-469-L107 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
P-167 DAT REP. ACERA AV. FRANCIA Nº 1245 |
|
Proveniente de Licitación
|
2427-469-L107 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
69.060.900-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
69.060.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7387,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
NATHALIE KARINA PIZARRO YANEZ
|
|
R.U.T. |
12.851.563-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 8 | Saco | Cemento | CEMENTO |
$ 3.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.600
|
$ 27.600
|
30102601
| FIERRO 10MM ESTRIADO | 6 | Tira | FIERRO 10MM ESTRIADO | FIERRO DE 10 MM |
$ 1.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.280
|
$ 11.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.387
|
|
$ 46.267
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.