Orden de Compra. Nº
2427-2129-R106
"
MAT. DE ASEO, JTA.INSCRIPTORA , INSP. URBANA.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2427-2129-R106
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE ASEO, JTA.INSCRIPTORA , INSP. URBANA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PED. Nº 19, 20 Y 21 DEPTO. INSPECTORIA URBANA, MATERIAL DE ASEO PARA JUNTAS INSCRIPRORAS PLAYA ANCHA Y BARON.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T.
69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T.
69.060.900-2
Dirección de Facturación
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna
Valparaíso
Impuesto
9668,15
Dirección de Envío de la Factura
AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CLAUDIA MARCELA VILLEGAS RAMIREZ
R.U.T.
11.400.143-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador
3
Unidad
Conjunto pulverizador
PULVERIZADOR PARA TANAX
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA COLOR NEGRO
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
44121711
Rotuladores
12
Unidad
Rotuladores
PLUMONES ( NEGRO, AZUL Y ROJO )
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121604
Timbres y Sellos
1
Unidad
Timbres y Sellos
TIMBRE FECHADOR ( 5 MM. )
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
7
Unidad
Jabón de uso público o expendedoras de loción
JABON DE TOCADOR
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.165
$ 4.165
47131810
Productos para lavar platos
1
Litro
Productos para lavar platos
DETERGENTE LIQUIDO
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
12141901
Cloro Cl
5
Litro
Cloro Cl
CLORO ( ENVASE DE 1 LT.)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
1
Litro
Alcoholes o sus sustitutos
ALCOHOL PARA TINTA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60121124
Papel kraft
15
Pliego
Papel kraft
PAPEL KRAFT ( CAFE )
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14121503
Cartulina
10
Pliego
Cartulina
CARTULINA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47121812
Raspadores de limpieza
5
Paquete
Raspadores de limpieza
VIRUTILLA PARA PISO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
47131805
Limpiadores de uso general
3
Paquete
Limpiadores de uso general
VIM
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
12181501
Ceras sintéticas
10
Paquete
Ceras sintéticas
CERA PARA PISO ( SACHET )
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
Cinta para empaquetar
CINTA SCOTCH
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111703
Toallas de papel
16
Rollo
Toallas de papel
TOALLA NOVA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.120
$ 5.120
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
Papel higiénico
PAPEL HIGIENICO ( CONFORT )
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
Total Neto
$ 50.885
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 9.668
TOTAL OC
$ 60.553
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.