Orden de Compra. Nº2427-2401-MC19 "MATERIAL PARA INSTALACION DE REDES, PARQUE Y JARDINES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-2401-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA INSTALACION DE REDES, PARQUE Y JARDINES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001.000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 6528,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2020
TítuloDescripción
MIS PAGOSSUBIR FACTURA AL APLICATIVO "MIS PAGOS" DE MERCADO PUBLICO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION
R.U.T. 77.015.503-7
Sucursal RAUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo3Unidad no definidaCODO CONDUIT 16MM.CODO CONDUIT 16MM. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadBOLSA AMARRA PLASTICA 29*3.6.BOLSA AMARRA PLASTICA 29*3.6. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadCONECTORES RJ45.CONECTORES RJ45. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
39121306
Cajas de conmutadores1UnidadSWITCH 5 PUERTOS.SWITCH 5 PUERTOS. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
26121609
Cable de redes100Metro LinealMETRO CABLE UTP CAT5. EXTERIORMETRO CABLE UTP CAT5. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 34.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.528
TOTAL OC $ 40.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.