Orden de Compra. Nº2427-330-SE09 "ART. DE OFICINA/DAT-PMU"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-330-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ART. DE OFICINA/DAT-PMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna 44
Impuesto 15671,0081
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TECNICA ACADEMIA
Razón Social KARIM ALEJANDRO CHAMAS CONTRERAS
R.U.T. 8.297.407-5
Sucursal LIBRERIA TECNICA ACADEMIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5UnidadPLUMON PILOT PIZARRA REC. PLAST. AZULPLUMON PIZARRA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadADH HENKEL STIC-FIX 40 GRSSTIC-FIX $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
44111506
Taco calendario10UnidadTACO CALENDARIO BUHO URAL GDETACO CALENDARIO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
44111513
Soportes para diarios o calendarios2UnidadPORTATACO MADERA GRANDEPORTATACO CALENDARIO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadPLUMON PILOT SCA B BIZELADO NEGROPLUMON PERMANENTE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadCAR HP 9351 "21" NEGRO 3920/3940/1360CATRIDGE HP-21 NEGRO $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.462
Total Neto $ 82.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.671
TOTAL OC $ 98.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.