Orden de Compra. Nº2427-79-SE09 "TAMPONES/ALMACEN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2009
Nombre de la Orden de Compra TAMPONES/ALMACEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 9420,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TECNICA ACADEMIA
Razón Social KARIM ALEJANDRO CHAMAS CONTRERAS
R.U.T. 8.297.407-5
Sucursal LIBRERIA TECNICA ACADEMIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121905
Almohadillas de entintar o estampar100UnidadTAMPON AZULTAMPON HERO 10X06CM COLOR AZUL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580
Total Neto $ 49.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.420
TOTAL OC $ 59.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.