Orden de Compra. Nº2427-839-SE09 "ARTICULOS DE ASEO, ( OFICINA ) URBAL-OLSC."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-839-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO, ( OFICINA ) URBAL-OLSC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 13066,3
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudia Villegas Ramírez
Razón Social CLAUDIA MARCELA VILLEGAS RAMIREZ
R.U.T. 11.400.143-0
Sucursal Claudia Villegas Ramírez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4BotellaCLORO GEL ( ENVASE DE 1 KG.)CLORO GEL ( ENVASE DE 1 KG.) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDO LE SANCYJABON LIQUIDO LE SANCY $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLAVALOZAS DOWN ( ENVASE DE 750 CC )LAVALOZAS DOWN ( ENVASE DE 750 CC ) $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
47131603
Esponjas8UnidadESPONJAS BONO BRIL SCOCH BRAYESPONJAS BONO BRIL SCOCH BRAY $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
47121605
Limpiadores de suelo4UnidadLIMPIADOR DE PISO ( POETT LIQUIDO )LIMPIADOR DE PISO ( POETT LIQUIDO ) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131816
Desodorantes4UnidadDESODORANTE PEOTT ( AEROSOL )DESODORANTE PEOTT ( AEROSOL ) $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47121802
Removedores6UnidadGLASSEX ( MULTIUSO )GLASSEX ( MULTIUSO ) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47121802
Removedores2UnidadANTIGRASA MR. MUSCULO ( ENVASE C/GATILLO )ANTIGRASA MR. MUSCULO ( ENVASE C/GATILLO ) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE ASEO DE 50 X 70 ( PAQUETES )BOLSAS DE ASEO DE 50 X 70 ( PAQUETES ) $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE ASEO DE 80 X 110 ( PAQUETES )BOLSAS DE ASEO DE 80 X 110 ( PAQUETES ) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
14111704
Papel higiénico18RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT ( ROLLO )PAPEL HIGIENICO CONFORT ( ROLLO ) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 68.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.066
TOTAL OC $ 81.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.