Orden de Compra. Nº2427-853-AG20 "Materiales y Herramientas, Logística."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2427-853-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Herramientas, Logística.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.- del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 69.060.900-2
Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
Comuna Valparaíso
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION
R.U.T. 77.015.503-7
Sucursal RAUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas8UnidadFLEXIBLE METALICO 40 CMS DE ½ x ½ HI-HI.FLEXIBLE METALICO 40 CMS DE ½ x ½ HI-HI. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27112602
Cinceles de calafatear4UnidadPISTOLA CALAFATEAR.PISTOLA CALAFATEAR. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO ASFÁLTICO TAPA GOTERAS.CEMENTO ASFÁLTICO TAPA GOTERAS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31151503
Cuerda de polipropileno1UnidadCUERDA DE POLIPROPILENO TRENZADO DE 10 MM x 55 MTSCUERDA DE POLIPROPILENO TRENZADO DE 10 MM x 55 MTS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201601
Adhesivos químicos8UnidadSILICONA TRANSPARENTE EN POMO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
11151710
Tejido de yute1UnidadCORDEL YUTE 12 MM x 30 MTSCORDEL YUTE 12 MM x 30 MTS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.