Orden de Compra. Nº2428-11803-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2428-11585-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-11803-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2428-11585-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2428-11585-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Los Carrera 1130
Comuna Quilpué
Impuesto 10408,2
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUSFEBER LTDA
Razón Social SOC-EXPORT E IMPORT GUSFEBER LTDA.
R.U.T. 76.231.070-8
Sucursal GUSFEBER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico15UnidadROLLOS PAPEL HIGIENICOROLLOS DE PAPEL HIGIENICO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLAS PAPEL TIPO NOVATOALLAS DE PAPEL TIPO NOVA. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47121701
Bolsas de basura15PaquetePAQUETES DE BOLSAS ASEO GRANDESPAQUETES DE BOLSAS DE ASEO GRANDE. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131805
Limpiadores de uso general15BotellaLIMPIAPISOS POETT DE 900 CCLIMPIAPISOS POETT DE 900CC C/U. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131810
Productos para lavar platos3LitroLAVALOZASLAVALOZAS $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadPASTILLAS DE CLORO WC (PATO PURIFIC)PASTILLAS DE CLORO WC (PATO PURIFIC). $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
52121601
Paños de cocina5UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
53131608
Jabones10LitroJABON LIQUIDO EN BOTELLA DE 1 LITRO C/UJABON LIQUIDO EN BOTELLAS DE UN LITRO C/U. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 54.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.408
TOTAL OC $ 65.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.