Orden de Compra. Nº2428-11955-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2428-11716-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-11955-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2428-11716-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2428-11716-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra GENERAL VELASQUEZ 597
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Los Carrera 1130
Comuna Quilpué
Impuesto 70695,2
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
lugar de entregaCALLE LAS ROSAS Nº 523, ALTURA PARADERO 18 POR CALLE FREIRE, EN QUILPUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ALTAMIRANO
Razón Social JAIME ALTAMIRANO Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.328.350-K
Sucursal JAIME ALTAMIRANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20UnidadSACOS DE MEZCLA PREPARADA (CEMENTO + ARENA)SACOS DE MEZCLA PREPARADA (CEMENTO + ARENA) $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
31211506
Pinturas de látex6UnidadTINETAS DE LATEX PROFESIONAL (TRICOLOR O CERESITA ) COLOR BLANCOTINETAS DE LATEX PROFESIONAL (TRICOLOR O CERESITA ) COLOR BLANCO $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES OLEO BRILLANTE ROJO (TRICOLOR O CERESITA)GALONES OLEO BRILLANTE ROJO (TRICOLOR O CERESITA) $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES OLEO BRILLANTE VERDE (TRICOLOR O CERESITA)GALONES OLEO BRILLANTE VERDE (TRICOLOR O CERESITA) $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES OLEO AMARILLO (TRICOLOR O CERESITA)GALONES OLEO AMARILLO (TRICOLOR O CERESITA) $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
Total Neto $ 372.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.695
TOTAL OC $ 442.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.