Orden de Compra. Nº2428-1231-AG25 "Materiales para actividades físicas, motoras. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-1563-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2428-1231-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividades físicas, motoras. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-1563-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROGRAMA 1231 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación Augusto Carozzi 841, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 217170
Dirección de Envío de la Factura Augusto Carozzi 841, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUMO
Razón Social GUMO SPA
R.U.T. 78.136.554-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GUMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas30UnidadCOLCHONETAS DE YOGA 6.00 mm O SIMILAR  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
24102208
Infladores de aire6UnidadBOMBÍN NORMAL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos6UnidadPELOTA TIPO MANÍ, DE 35X75 CM O SIMILAR  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos6UnidadPELOTA DE ESPONJA SUAVE DE ALTA ELASTICIDAD DE 24 CM O SIMILAR  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos6PaqueteSET DE 4 PELOTAS TIPO ERIZO DE 10 CM O SIMILAR  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
60141106
Dados2PaqueteSET DE 10 DADOS DE COLORESSET DE 10 DADOS DE COLORES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
49101609
Ornamentos y decoraciones25PaquetePAQUETE DE GLOBOS DE DISTINTOS COLORES DE LATEX LISO DE 30 CM O SIMILAR ( DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE)PAQUETE DE GLOBOS DE DISTINTOS COLORES DE LATEX LISO DE 30 CM O SIMILAR ( DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 1.143.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.170
TOTAL OC $ 1.360.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.