|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2428-1680-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Flayer |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_QUILPUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
69.061.300-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GENERAL VELASQUEZ 597 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
69.061.300-K |
|
Dirección de Facturación |
Los Carrera 1130 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
41952 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera 1130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGA EN CALLE GENERAL VELASQUEZ 597, QUILPUÉ, 30 dic 2015. | |
|
|
Proveedor |
Gráfica Nacional Ltda. |
|
Razón Social |
GRAFICA NACIONAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.424.020-9 |
|
Sucursal |
Gráfica Nacional Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1224166) VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ;Región : V
;SERVICIO POR $ 10.000(4)
;SERVICIO POR $ 100.000(2)
|
$ 240.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 19.200
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.952
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 262.752
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.